Misión de la Auditoría Interna
Proporcionar al Gobierno, a la ciudadanía y demás grupos de interés una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.
Visión de la Auditoría Interna
La Auditoría Interna será reconocida dentro de la Corporación Ganadera como el órgano asesor y de servicio que mediante sus actividades de fiscalización, asesoría y advertencia contribuyó estratégicamente a aumentar la eficiencia de las operaciones, a mejorar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno y el sistema de control interno institucional, con orientación al logro de los objetivos y al cumplimiento de los planes institucionales.
Documentos de Auditoría Interna
Informes
Si está interesado en un informe en particular, remitir un correo electrónico a la Auditoría Interna a la dirección lpereira@corfoga.org. Favor indicar en el correo: nombre completo del solicitante, nombre de la institución para la cual labora o si es personal y los informes (números) en los que está interesado.
CG-AI-INF-012-2019 - Informe Administrativo
Informe de la ejecución del programa de trabajo del año 2019 de la Auditoría Interna de Corporación Ganadera (CORFOGA) (Informe con corte al 31/10/2019)
CG-AI-INF-010-2019 - Informe de Control Interno
Gestión del área administrativa Secretaría de Actas
CG-AI-INF-010-2019 - Informe de Control Interno
Actividades de fiscalización de la contribución parafiscal establecida en la Ley 7837 Creación de la Corporación Ganadera sobre el tributo declarado mediante autodeclaraciones semanales de matanza
CG-AI-INF-009-2019 - Informe de Control Interno
Informe del estado de las recomendaciones de la auditoría interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio del 2019
CG-AI-INF-008-2019 - Informe de Control Interno
Gestión del Proyecto de evaluación y mejoramiento del manejo reproductivo de las hembras bovinas período 2018-2020
CG-AI-INF-007-2019 - Informe de Control Interno
Formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORFOGA para el año 2019
CG-AI-INF-006-2019 - Informe de Control Interno
Auditoría de la ética en la Corporación Ganadera: Componente Programa Ético
CG-AI-INF-005-2019 - Informe de Control Interno
Gestión de la actividad de difusión de la información institucional
CG-AI-INF-004-2019 - Informe de Control Interno
01/03/2019
Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre del 2018
CG-AI-INF-003-2019 - Informe Administrativo
13/02/2019
Informe sobre la autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna correspondiente al año 2018
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CG-AI-INF-012-2018 - Informe de Control Interno
Registro de la contribución obligatoria establecida en la Ley 7837 Creación de la Corporación Ganadera
CG-AI-INF-011-2018 - Informe de Control Interno
Seguimiento de los hallazgos de auditoría comunicados mediante el informe CG-AI-INF-012-2016 del 23/12/2016 “Gestión de actividades relacionadas con la tesorería en Corporación Ganadera”
CG-AI-INF-010-2018 - Informe de control interno
Auditoría financiera sobre las partidas contables relacionadas con inversiones en títulos valores y en fondos de inversión
10/08/2018 - Informe de Control Interno
Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoria Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Controlaría General de la República, con corte al 30 de junio del 2018.
05/06/2018
Informe de Control Interno: Gestión de la normativa emitida por la Corporación Ganadera
17/05/2018
Informe de Control Interno: Formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORFOGA para el año 2018
16/05/2018
Informe de Control Interno: Revisión del Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético (PNEMG)
09/03/2018
Informe de Control Interno: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoria Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Controlaría General de la República, con corte al 31 de diciembre del 2017
26/02/2018
Informe Administrativo: Informe sobre la auto evaluación anual de calidad de la actividad de auditoria interna correspondiente al año 2017
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01/12/2017 - Informe de Control Interno
Descripción: Contrataciones de bienes y servicios mediante procedimientos concursales y de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación
07/09/2017 - Informe de Control Interno
Descripción: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio del 2017
31/08/2017 - Informe de Control Interno
Descripción: Control contable y administrativo de los recursos de la Reserva de Previsión
15/06/2017- Informe de Control Interno
Descripción: Examen del proceso de ejecución del presupuesto institucional
25/04/2017 - Informe de Control Interno
Descripción: Evaluación del sistema de control interno de Corporación Ganadera (CORFOGA)
24/03/2017 - Informe de Control Interno
Descripción: Revisión de la formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORFOGA para el año 2017
3/03/2017 - Informe
Gestión de informes sobre estudios técnicos y económicos elaborados por la Corporación Ganadera
28/02/2017 - Informe administrativo: Informe sobre la autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna correspondiente al año 2016
27/01/2017 - Informe de control interno: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre del 2016
23/01/2017 - Informe administrativo: Informe de la ejecución del programa de trabajo del año 2016 de la Auditoría Interna de CORFOGA
23/12/2016 - Informe de control interno: Gestión de actividades relacionadas con la tesorería en Corporación Ganadera
08/11/2016 - Informe de control interno: Gestión de cobro y administrativa de la contribución obligatoria establecida en la Ley 7837 Creación de la Corporación Ganadera
20/09/2016 - Informe de control interno: Examen del control interno contable en Corporación Ganadera
11/08/2016 - Informe de control interno: Gestión administrativa en proyectos de Corporación Ganadera
15/07/2016 - Informe de control interno: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República con corte al 30/06/2016
06/06/2016 - Informe de control interno: Examen de las actividades implementadas por la Administración para el control, seguimiento y cumplimiento del plan estratégico institucional (2014-2020) y de la retroalimentación a las instancias correspondientes sobre su ejecución
19/04/2016 - Informe de control interno: Revisión de la formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORFOGA para el año 2016
18/03/2016 - Informe administrativo: Informe sobre la autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna correspondiente al año 2015
18/02/2016 - Informe de control interno: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre del 2015
08/02/2016 - Informe de control interno: Revisión de liquidaciones de gastos por viajes al exterior realizados durante los años 2012, 2013 y 2014
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09/12/2015 - Informe de control interno: Revisión del control interno, contable y administrativo relacionado con el proceso de capacitación al sector ganadero e industrial
02/11/2015 - Informe de control interno: Evaluación de la exposición de la Corporación Ganadera al riesgo de fraude financiero
28/08/2015 - Informe de control interno: Clima organizacional en CORFOGA
03/08/2015 - Informe de control interno: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, al 30 de junio del 2015
16/05/2015 - Informe de control interno: Examen del control administrativo de los contratos y convenios firmados por Corporación Ganadera
22/05/2015 - Informe de control interno: Revisión de la formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORFOGA para el año 2015
11/05/2015 - Informe de control interno: Revisión de gastos originados por las actividades propias de la Corporación y por recursos de terceros administrados
16/02/2015 - Informe administrativo: Informe sobre la autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna correspondiente al periodo 2014
06/02/2015 - Informe de control interno: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre del 2014
13/01/2015 - Informe administrativo: Informe de la ejecución del programa de trabajo del año 2014 de la Auditoría Interna de CORFOGA
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01/12/2014 - Informe de control interno: Revisión de la formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORFOGA para el año 2014
17/11/2014 - Informe de control interno: Revisión de la contribución obligatoria establecida en la Ley 7837 Creación de la Corporación Ganadera
03/09/2014 - Informe de control interno: Examen del cumplimiento del artículo 20 de la Ley 7837 Creación de Corporación Ganadera mediante el cual se establece la definición, establecimiento y publicidad de un mecanismo de liquidación de los ingresos de la venta de la carne y los subproductos de la res entre los ganaderos y los industriales
19/08/2014 - Informe de control interno: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, al 30 de junio del 2014
01/08/2014 - Cumplimiento del artículo 28 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 - deber de informar sobre los funcionarios sujetos a la declaración jurada
09/05/2014 - Informe de control interno: Revisión de liquidaciones de extremos legales laborales
21/04/2014 - Informe de control interno: Revisión del proceso de planillas
20/02/2014 - Informe de control interno: Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre del 2013
20/02/2014 - Informe administrativo: Informe sobre la autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna
14/01/2014 - Informe administrativo: Informe de la ejecución del programa de trabajo del año 2013 de la Auditoría Interna de CORFOGA.
13/12/2013 - Informe de control interno: Revisión de inversiones en títulos valores y en fondos de inversión
04/11/2013 - Informe de control interno: Revisión del proceso de generación de las estadísticas sobre la ganadería bovina
28/08/2013 - Informe de control interno: Revisión de la formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORFOGA para el año 2013
07/08/2013 - Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos, y de las disposiciones de la Contraloría General de la República, al 30 de junio del 2013
24/07/2013 - Informe de control interno: Revisión de la cuenta contable “Propiedad, Mobiliario y Equipo”
28/06/2013 - Informe de control interno: Revisión del proceso operativo: Capacitación al sector ganadero e industrial
19/06/2013 - Informe de control interno: Cumplimiento del artículo 28 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 - deber de informar sobre los funcionarios sujetos a la declaración jurada
19/04/2013 - Informe de control interno: Revisión de contrataciones de bienes y servicios no personales
12/03/2013 - Informe sobre la evaluación de calidad de la actividad de auditoría interna
15/02/2013 - Informe de la ejecución del programa de trabajo del año 2012 de la Auditoría Interna de CORFOGA
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16/10/2012 - Informe de control interno: Revisión de las cuentas por cobrar a mataderos originadas por el cobro de la contribución obligatoria establecida en la Ley 7837 Creación de la Corporación Ganadera
24/08/2012 - Informe de control interno: Revisión de libros legales contables y de actas
30/07/2012 - Informe de control interno: Revisión del cálculo, registro y pago de la planilla de Corporación Ganadera y de las cargas sociales y laborales relacionadas.
18/06/2012 - Informe del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de los despachos de contadores públicos; y de las disposiciones de la Contraloría General de la República.
15/06/2012 - Informe de control interno: Cumplimiento del artículo 28 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 - deber de informar sobre los funcionarios sujetos a la declaración jurada.
01/06/2012 - Informe de control interno: Revisión de la formulación, discusión, aprobación y promulgación del presupuesto de CORFOGA para el año 2012
25/05/2012 - Informe de control interno: Presentación del informe de fin de gestión por titulares subordinados y jerarca
07/05/2012 - Informe de control interno: Revisión del proceso de preparación, emisión y comunicación de la información financiera contable
15/03/2012- Informe de control interno: Evaluación del sistema de control interno de Corporación Ganadera (CORFOGA)
30/01/2012 - Informe de control interno: Revisión de liquidaciones de viáticos y kilometraje
Ultima actualización el 10 de diciembre de 2020