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Indicadores

Indicadores de la Auditoría Interna

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1/
Proceso de dirección              
Índice de Posición estratégica 72,00 72,42 71,00
Índice obtenido por la Administración en el Índice de Gestión Institucional calculado por la Contraloría General de la República 31 51 61 74 82 87 2/
Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas 93 91 94 94 94 100 79
Porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan estratégico programadas en el año 92 75 100 80 100 100 66
Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo anual 95 95 96 92 94 100 85
Porcentaje obtenido por la Administración en la autoevaluación anual del control interno 50 69 71 78 2/
Promedio de logro de los factores claves de éxito relacionados con la Misión y Visión de la Auditoría Interna 51.00 51.00 49.00
Proceso operativo              
Porcentaje de ejecución de los estudios de auditoría según valor asignado a cada estudio 93 97 95 92 92 100 85
Porcentaje de horas invertidas en comunicación de resultados 36 31 31 28 25 29 30
Porcentaje de horas invertidas en trabajo de campo 64 69 69 72 75 71 70
Porcentaje de recomendaciones aceptadas 100 100 100 100 100 100 100
Porcentaje de recomendaciones implantadas (del total) emitidas en los últimos cinco años 70 82 95 95 93 90 91
Porcentaje de subprocesos auditados (universo auditable) 22 17 13 17 26 17 12
Porcentaje de variación relativa en ejecución estudios -10 -33 -8 -7 -19 -15 -8
Porcentaje del tiempo empleado en la ejecución de estudios de auditoría respecto al estimado 110 132 108 107 119 115 108
Porcentaje del tiempo invertido en fiscalización técnica-Ley CORFOGA 32 56 11 35 31 52 63
Promedio de días naturales en la discusión de los informes (titulares subordinados) 16 21 14 12 13 15 15
Promedio de días en la autorización de libros 1 0 0 0 0 0 5
Promedio de días naturales en redacción informe 8 10 9 8 7 7 12
Promedio de días naturales para la comunicación de los resultados 25 33 25 22 21 24 27
Promedio de días naturales transcurridos para comunicación de informe a Junta Directiva 9 3 0 0 1 0 0
Promedio de días transcurridos para recibir respuesta a informe 13 9 7 8 8 10 7
Promedio de horas de variación absoluta en ejecución estudios -10 -32 -11 -10 -24 -17 -10
Proceso de apoyo              
Calificación obtenida en la autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna de la totalidad de las normas 98 99
Calificación obtenida en la autoevaluación de las normas sobre atributos 100 100 2/
Calificación obtenida en la autoevaluación de las normas sobre desempeño 99 96 100 98
Calificación sobre la percepción del jerarca sobre la calidad de la auditoría interna, con respecto a los servicios aportados 85 83 94 94 97 98 2/
Calificación sobre la percepción de los auditados sobre la calidad de la auditoría interna, con respecto a los servicios aportados 100 98 100 96 100 99 2/
Calificación sobre la percepción del personal de la Auditoría Interna sobre la calidad de la auditoría interna, con respecto a los servicios aportados 89 90 93 96 96 96 2/

1/ Año 2019 al 31/10/2019

2/Dato no disponible al 31/10/2019